Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы МО "Город Ухта" от 07.07.2005 № 1952
(ред. от 15.12.2006)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2005 г. № 1952

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

(в ред. Постановления главы МО "Город Ухта"
от 15.11.2005 № 3108,
Постановления главы МО городского округа "Ухта"
от 15.12.2006 № 4315)

В целях повышения эффективности использования имущества, закрепленного в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и реализации решения Совета МО "Город Ухта" от 27.09.2003 № 2 постановляю:
1. Утвердить Положение о программе развития муниципального унитарного предприятия согласно приложению № 1.
2. Отделу экономического анализа, прогнозирования и сельского хозяйства совместно с МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства", отделами администрации осуществлять координацию, регулирование и оперативный контроль за разработкой Программы развития муниципального унитарного предприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы МО "Город Ухта" Шулепова А.И.

Глава МО "Город Ухта"
А.КАРГАЛИНА





Приложение № 1
к Постановлению
главы МО "Город Ухта"
от 7 июля 2005 г. № 1952

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

(в ред. Постановления главы МО "Город Ухта"
от 15.11.2005 № 3108,
Постановления главы МО городского округа "Ухта"
от 15.12.2006 № 4315)

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении:
1. Исключен. - Постановление главы МО городского округа "Ухта" от 15.12.2006 № 4315.
1. Руководитель предприятия представляет ежегодно, до 1 апреля, в отдел экономического развития отчет по фактическому годовому исполнению Программы развития предприятия.
(пункт в ред. Постановления главы МО городского округа "Ухта" от 15.12.2006 № 4315)
2. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет ежегодно, до 1 августа, главе МО "Город Ухта" проект Программы развития предприятия на следующий год, разработанный по установленной форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия Программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей. Вместе с проектом Программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
(в ред. Постановления главы МО "Город Ухта" от 15.11.2005 № 3108)
3. Глава МО "Город Ухта" до 1 ноября утверждает Программу развития предприятия на следующий год.
4. Руководитель муниципального унитарного предприятия по фактическому исполнению утвержденной Программы развития предприятия и внедрению мероприятий по его развитию - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет в отдел экономического анализа, прогнозирования и с/х, согласованный с курирующим управлением, отделом администрации МО "Город Ухта".





Приложение № 1
к Положению
о Программе развития
муниципального унитарного предприятия,
утвержденному
Постановлением
главы МО "Город Ухта"
от 7 июля 2005 г. № 1952

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
_______________________________________________
(наименование предприятия)
на _________ год

   -----T-----------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Сведения о предприятии: ¦
¦п/п ¦ ¦
+----+-----------------------------------T-----------------------+
¦ 1. ¦Полное официальное наименование ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 3. ¦Юридический адрес (местонахождение)¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 4. ¦Почтовый адрес ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 5. ¦Отрасль ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 6. ¦Основной вид деятельности ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 7. ¦Размер уставного фонда ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 8. ¦Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦
¦ ¦имущества, переданного в ¦ ¦
¦ ¦хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ 9. ¦Телефон (факс) ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦10. ¦Адрес электронной почты ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия: ¦
+----T-----------------------------------T-----------------------+
¦11. ¦Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦
¦ ¦занимаемая им должность ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦12. ¦Сведения о контракте, заключенном с¦ ¦
¦ ¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ ¦Дата контракта ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦ ¦Номер контракта ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦13. ¦Срок действия контракта, ¦ ¦
¦ ¦заключенного с руководителем ¦ ¦
¦ ¦предприятия: ¦ ¦
¦ ¦Начало ¦ ¦
¦ ¦Окончание ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----------------------+
¦14. ¦Телефон (факс) ¦ ¦
L----+-----------------------------------+------------------------


Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

- Описание предприятия;
- Цели программы.

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)
   -------T-----------T--------T---------------------T------------------¬

¦ ¦Мероприятие¦Источник¦ Сумма затрат ¦ Экономический ¦
¦ ¦ ¦финанси-¦ ¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦рования +-----T---------------+------T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ в том числе ¦плани-¦до ¦после¦
¦ ¦ ¦ ¦год -+---T---T---T---+руемый¦внед-¦внед-¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦I ¦II ¦III¦IV ¦год ¦рения¦рения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦меро-¦меро-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прия-¦прия-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦тий ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----T-----+
¦1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ 2. Производственная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----T-----+
¦2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----T-----+
¦3.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----T-----+
¦4.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦ ¦
+---------------------------T-----T---T---T---T---T------T-----T-----+
¦ИТОГО по всем мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+-----+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
L---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----+------


Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. рублей)
   ------T-----------------------------T----------------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-----T-----T-----T----T-----+
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦кв. ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦I. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-----T-----------------------------T-----T-----T-----T----T-----+
¦10000¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦12100¦Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) (стр. 010, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13110¦Проценты к получению (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦060, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13130¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 090, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13200¦Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 120, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13400¦Кредиты и займы (кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13500¦Бюджетные ассигнования и иное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевое финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦13503¦за счет средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦II. Расходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-----T-----------------------------T-----T-----T-----T----T-----+
¦20000¦РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦2.1. Капитальные расходы ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.1.1. Направления расходов ¦
+-----T-----------------------------T-----T-----T-----T----T-----+
¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦финансово-инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+-----T-----------------------------T-----T-----T-----T----T-----+
¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦2.2. Текущие расходы ¦
+-----T-----------------------------T-----T-----T-----T----T-----+
¦22000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22100¦Расходы на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22300¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22400¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22420¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22500¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22501¦штрафы, пени, неустойки за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение условий договоров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22502¦выявленные убытки прошлых лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22503¦суммы дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которой истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности, и прочие долги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22600¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22700¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22701¦отчисления от прибыли: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в федеральный бюджет; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+-----+
¦22800¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------+-----+-----+-----+----+------


Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
   -----T---------------------T-------T-------T-------T-------T-----¬

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦1. ¦Выручка (нетто) от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость, акцизов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других обязательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦2. ¦Чистая прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦4. ¦Экономический эффект¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(фактический) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+-------+-------+-------+-------+------


2. Дополнительные показатели деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
   -----T---------------------T-------T-------T-------T-------T-----¬

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦1 ¦Объем производства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦2 ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность (человек)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+-------+-------+-------+-------+------


Раздел V. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

1.1. _____________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
__________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы развития
__________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
__________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _____________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
фактических показателей развития предприятия
__________________________________________________________________
от утвержденных)


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru